(转自:乌兰察布财政)专业配资官网
为深入推进全市行政事业单位内部控制体系建设,做好2024年度内部控制评价试点及内部控制报告编报工作,4月8日至25日,市财政局对11个旗县市区2082家行政事业单位开展内部控制监督检查。
本次检查采取查阅资料和现场指导等方式,对单位内部控制指标设立及执行情况、内部控制机构组成及运行情况、内部控制信息化情况、建立风险评估机制、存在的内部控制问题及其整改情况等重点内容进行详细的监督检查,进一步强化内部控制报告与部门预决算、政府采购、行政事业性国有资产报告、预算绩效管理等工作的统筹协调,确保编报口径数据协调一致。同时,对各预算单位上报数据的完整性、规范性进行全覆盖复核审查,努力提升数据填报的准确性。
下一步,市财政局将贯彻落实自治区财政厅对内控工作的新要求,持续推动全市行政事业单位强化内部控制建设,切实发挥内控体系在提高行政事业单位治理水平和风险防范能力中的基础作用。
作者I 梁 经初审I梁经
复审 I 薛剑波
终审 I王 冕
编辑I 综合保障中心
来源I 乌兰察布市财政局财会监督科
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